Как заполнить налоговую декларацию 3 ндфл за 2012 год

      Комментарии к записи Как заполнить налоговую декларацию 3 ндфл за 2012 год отключены

Как заполнить налоговую декларацию 3 ндфл за 2012 годКак заполнить налоговую декларацию 3 ндфл за 2012 год

Как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2012 год самому и без неточностей.

Март 6th, 2013

admin

Если вы желаете взять компенсацию из бюджета по налогу на доходы с физических лиц и имеете на это право, вам нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и сдать ее в налоговую администрацию. Это право вы имеете при соблюдении нескольких условий.

1. Вы оплатили цена обучения за себя (брата, сестру) либо лечения в течение последних трех лет.

2. Вы приобрели недвижимость, к примеру, квартиру, жилой дом на земле и т.п.

3. Вы реализовали в 2012 году машину либо квартиру.

Эти затраты вы имеете возможность компенсировать из государственного бюджета.

В каких случаях сдается декларация по форме 3-НДФЛ?

Начнем с того, что налог на доходы физических лиц платится с ваших доходов (заработная плат, премии и т.п.), каковые вы приобретаете по месту работы. За вас все расчеты по НДФЛ делает организация, и отчитывается в ИФНС за вас сама (сдает отчет по форме 2-НДФЛ ).

Бывают случаи, в то время, когда работник обязан представить декларацию в налоговую сам с указанием всех доходов и своих расходов. Для этого он воображает в инспекцию декларацию уже по форме 3-НДФЛ. Бланк декларации за 2012 год утвержден приказом ИФНС № ММВ-7-3/760@ от 10 ноября 2011г.).

Разглядим эти случаи раздельно.

1. Если вы оформили собственность и пользуетесь ею не более 3 лет, вам необходимо подать декларацию. К примеру, вы приобрели машину в 2011 году. В 2012 вы решили ее реализовать.

Тогда вы со стоимости дохода (доход — отличие между ценой приобретённого автомобиля и его продажной ценой при условии, что у вас имеется документы, подтверждающие цену приобретения) должны уплатить НДФЛ 13% и сдать декларацию по форме 2-НДФЛ в налоговую администрацию до 30 апреля 2013 года включительно (п.1 ст.228 НК РФ).

2. Если вы израсходовали деньги на обучение, на лечение либо приобретение собственного жилья, вы имеете возможность компенсировать эти затраты в сумме, не более начисленного вам НДФЛ. Не путайте: вы имеете право лишь на возмещение суммы НДФЛ, а не всецело всех ваших затрат, если они превышают сумму НДФЛ, да да и то в пределах лимитов. Т.е. вы используете собственный право на получение имущественного либо социального вычета.

3. Если вы по собственной вине не принесли в бухгалтерию справки на «детские» вычеты в 2012 году. К примеру, у вас имеется ребенок, и вы не сказали об этом в бухгалтерию. По закону вам надеется обычный налоговый вычет. Если вы просрочили подачу заявления, а отчеты уже сданы, бухгалтер может отказать вам в пересчете налога.

Тогда вам нужно самому подавать декларацию на возмещение налога. Налоговая либо организация вам обязаны его компенсировать.

4. Если вы желаете компенсировать НДФЛ из бюджета, вы имеете возможность подать декларацию в любое время. В этом случае сроки подачи декларации не ограничены. Только бы вы не просрочили 3 года по окончании того, как заплатили за обучение либо лечение.

Что касается вычета на жилье, вы имели возможность его купить и ранее 3 последних лет. Но вычет вам смогут вернуть лишь с доходов за последние три года.

Как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2012 год самому?

Перед заполнением декларации 3-НДФЛ, вам нужно забрать с места работы справку по форме 2-НДФЛ за 2012 год, где находятся сведения о ваших доходах.

Вы имеете возможность заполнить форму от руки на бумажном носителе. Кроме этого имеется вариант заполнить декларацию на компьютере. Для этого имеете возможность скачать форму декларации на сайте ФНС России www.nalog.ru и саму программу «Программа

“Декларация 2012”». По окончании скачивания установите файл InsD2012.exe. и запустите его

(щелкните на нем два раза правой клавишей мыши). Программа установится на ваш ПК.

Имеете возможность заполнять через нее. Лишь при заполнении пристально просматривайте условия, каковые нужно внести, дабы сделать отчет. Если вы сделаете какую-то неточность, программа может вам не выдать необходимый файл, и вы время на изучение программы.

От вас потребуется внести в форму необходимые реквизиты: номер вашей налоговой, номер корректировки — 0 (в случае если декларация сдается в первоначальный раз за данный период), показатель плательщика налогов вам необходимо выбрать «иное физическое лицо», поставьте галочку в графе «доходы, учитываемые в справках 2-НДФЛ».

Мало остановимся на том, как показывать «Доходы, полученные в Российской Федерации». Вы имели возможность приобретать доходы по ставке 13% — простая ставка, 9% — ставка для барышов, 35% — к примеру, материальная польза.

По окончании начислений показывайте вычеты. Они смогут быть стандартные, социальные и имущественные.

Стандартные вычеты.

Стандартные вычеты на работника касается лишь льготников (от 500 до 3000руб).

Детские стандартные вычеты на детей – 1400 на первых двух детей каждый месяц, по 3000 – на всех последующих, пока ваш доход не будет более 280 000руб.

Итоговая сумма стандартных вычетов отражается в странице Ж1 п. 2.8.

Социальные вычеты.

Социальные вычеты включают в себя четыре вида вычетов: лечение, обучение, благотворительность, взносы в счет будущей пенсии. Они выяснены в статье 219 Налогового кодекса.

На социальные вычеты существуют ограничения: 120 000 руб. – вычеты на обучение собственный и сестёр и братьев, лечение (практически все) и пенсионные вычеты. 50 000руб – лимит на обучение одного ребенка.

Итоговую сумму по этим вычетам отражают в п.3 страницы Ж2.

Имущественный вычет.

Имущественным вычетом возможно воспользоваться при покупке ( либо постройке) жилья. Это возможно дом, помещение, квартира, либо какая-то их часть. Имущественный вычет выяснен в ст.

220 п.1п.п.2 НК РФ.

Для имущественного вычета нужны следующие подтверждающие документы: контракт купли-продажи, подтверждение факта оплаты, свидетельство о гос.регистрации права собственности («зеленка») или акт о передаче объекта. Эти сведенья указываются в Форме 3-НДФЛ.

Вид собственности указан в «зеленке». Его необходимо переписать в форму.

Показатель плательщика налогов. Тут указывается хозяин имущества. В случае если собственников пара, к примеру, жена и муж, вычет распределяется между ними по их обоюдному согласию.В случае если имущество общее, указывается лишь ваша часть (часть), подтвержденная документами.

Итоговая сумма имущественного вычета отражается в пунктах и листе 2.8 и 2.9 страницы декларации 3-НДФЛ.

Проставив в декларации все начисления и вычеты, сверьте все суммы в декларации с вашими данными еще раз.

В случае если у вас оказалась сумма к начислению, вы должны ее заплатить не позднее 15 июля 2013 года.

В случае если у вас оказалась сумма к возмещению из бюджета, вы должны к декларации приложить все подтверждающие документы.

По окончании сдачи декларации в налоговую администрацию, инспекторы контролируют ее в течение трех месяцев, и в случае если неточностей нет, они переводят вам деньги в течение еще одного месяца. Т.е. деньги вы получите лишь через четыре месяца по окончании сдачи декларации.

Заполнение декларации по форме 3-НДФЛ не так сложно, как думается. Основное тут — указать все реквизиты верно и в тех строчках. К тому же при подаче декларации в налоговую, вам необходимо принести с собой копии всех нужных документов, подтверждающих ваши затраты.

Декларацию при необходимости вы имеете возможность исправить и в налоговой, а вот если вы не принесете хотя бы один документ, подтверждающий ваш расход — вам нужно будет возвращаться и прийти в налоговую еще раз.

Скачать форму декларации 3-НДФЛ безвозмездно возможно тут .

Источник: finances-credits.ru

Категория: Налоги

Как заполнить декларацию или 3-НДФЛ за 2011,2012,2013,2014 года

Как самостоятельно заполнить 3-НДФЛ в 2017 в Программе Декларация

Занимательные записи:

Максимально занимательные для Вас статьи, подобранные по важим запросам: